二维火收银机改价格 收银制度怎么写

一、收银制度怎么写
为确保公司营业正常运作维护公司和收银员利益,特制定以下制度,希望每各位同事遵守之:
1、遵守各项准则,服从领导安排,有异议做到先服从后发表
2、规范熟悉业务技能,包括收银机操作,各单据填写假钞辨别
3、平等待人,优质服务,文明接待好每一位顾客
4、保管好收银台的办公设备,用品,严禁流失,责任到人
6、因为工作失误造成经济损失的按照公司规定赔偿
7、不准带钱上岗,不准私自挪用,贪污公款,不准私换外币或将营业款带出场外,随时接受主管或领班对备用金的抽查
8、不带私人物品上岗,不寻私,多销售少收钱
9、收银员当班期间大额面钞多时,应放入收款机内最下层、 5000元以上通知主管或财务人员及时收缴
10、上岗时不可擅自离开收银台,特殊情况离开收银台要告知领班或临时离台原因领取离岗证,严格按离岗手续执行
11、严禁串岗,闲聊做与工作无关的事
12、营业中发现柜组编码与实物不符应及时反映查明更正
13,收银机出现故障及自身不能解决的部题应立即上报,严禁错上加错,并做好向顾客解释工作
14、严禁无关人员逗留收银台,下班人员不得到收银台与当班人员聊天,否则责任由双方人员承担,不可在收银台做与工作无关的动作
15、不得向他人泄漏公司秘密及营业状况和其它信息
16、严禁制造传播谣言或恶意中伤其它同事
一、顾客进行商品结帐时,必须微笑礼貌的为顾客进行结帐服务。
二、上班时间不准情绪化在任何情况一律不允许与顾客发生冲突争执
三、在商品过机前后必须讲“请问有没有会员卡”并大声的说出“谢谢,总共多少钱”。双手接过顾客钱时,要大声说出“收你多少钱”随即找顾客钱大声说出“找你多少钱”。最后“请慢走,谢谢惠顾
四、遇到打单错误的情况下,要实时向顾客道歉,并重新打单
五、在顾客看不明电脑小票时,要奈心的一项一项解释给顾客听,做到让顾客满意为止
六、在排队顾客很多时,要对顾客说“不好意思,让你久等了!”
七、收银员不准私自换零钱,如果需换零钱,必须征得主管同意,并在防损员的监督下执行
八、在没有交易的情况下,不允许随便打开钱箱或敲打键盘,否则视违规行为
九、除了上班前可清点现金外,其它时间不允许清点现金,特别情况外,征求值班经理现场监督
十、内部员工在指定的收银通道买单,其它收银台不可以给员工结帐,特殊情况除外,否则视违规行为
十一、收银员用散糖代替零钞时,只能使用在主管处以现金换领同等金额的散糖。在找散糖给顾客时,一定要征得顾客的同意下方可以糖代替零钱
十二、收银员必须配合好相关部门做好商品错码监督工作,并作好相关记录,每月1日由收银领班统计上交营运经理
十三、如商埸停电及收银机死机的情况下,经值班经理同意后可实行开单销售,恢复电源后在防损员的监督下再进行录入工作
十四、收银员在指定的岗位上班,不允许私自调换岗位
十五、顾客没有要的商品,收银员应及时通知有关人员把商品送回原处,不允许长时间把商品留滞在收银台。(特别是生鲜区商品)
十六、收银员离岗时,必须经领班同意领取离岗证方可离开。离开岗位时必须把钱箱锁好,保管好锁匙,在出口防损员处登记
十七、交接班清理钱箱及送钱时必须有防损员在埸
十八、收银员不能因顾客原因离开收银台。如需帮助可找收银主管或防损员
十九、因商品不能扫描而手工以不能操作的情况下,即与收银主管或前台防损员联系,不可擅自离开岗位,并做好错误商品资料的记录
二十、收银员要对所有能折开之包装的商品进行检查
二十一、收银员扫描商品的过程中,方便的小件商品一律不准拆掉扫描仪进行过机扫描,在大件商品过机时方可拿起扫描仪进行过机扫描,并及时归位,以免坏
二十二、收银员在选择多项挂单时,一定要看清楚确定无误后再买单
二十三、凡属公司物价限购商品严格按规定限购数量执行,违反者得视情节轻重而处罚
二十四、不能随便给顾客轻易承诺,擅作主张(否则后果自负)
②不准挪用、贪污公款或私换外币
③不准涂改、假造单据,长款不能私有
④不准不锁机离台,公私章未收即或随意叫人顶台,不能外泄收银机秘密
⑤不准上班购物或做与工作无关的事
⑥不准穿拖鞋及带通迅设备上班,不能仪容不整上岗
⑨不准外泄公司的销售情况(商业机密)
⑩不准随意关机,电脑故障及时反映
1、礼貌地向顾客问好:“先生/小姐(您好/早上好/中午好/下午好/晚上好)欢迎光临!”
2、迅速将商品过机,分类装袋,确认无误后即时告诉顾客:“谢谢,一共##元
3、收到顾客钱款时,告诉顾客:“收您##元”,同时向顾客部是否有零钞:先生/小姐,请问有##钱零钱吗?当顾客提供后要说:“谢谢!”
4、辨认钱的真伪无误后迅速结算,看电脑找赎,找回顾客零钞时要告知顾客“找你##元”
5、找零同时给电脑小票给顾客,并向顾客道别:“谢谢,请慢走,欢迎下次临!”
注意:找零放在电脑小票上面,币额由上往下是由小到大的顺序排列,并且是双手递给顾客
指一个人的容颜、态度、服饰、装扮以及姿态、言谈举止等方面的规定,它是衡量一个人的标准和规定一个人的仪容仪表,并非仅仅是一个人的躯体外貌,实际是人的心理状态,自然流露为人的生活情调、思想修养、道德品质紧密相关的
仪表——言谈、行为、举止、着装
2、重要性:反映一个人的素质,代表一个企业的形象
举止文雅——站立、行走、拿递、介绍、答询道别
4、收银仪容:整洁服装,清爽发型,适度化妆,干净双手
②头发修理保持干净整齐,禁止梳夸张发型
③女员工提倡化淡妆上班,不准浓妆艳抹,指甲修理整齐干净,不得留长指甲,涂指甲油、戴首饰
④上班之前不得吃异味食品,不喝含酒精的饮料保持口腔清洁
⑤进入岗位之前应注意检查并及时整理个人仪表
①服装:穿规定制服,衣服要整洁,衬衫纽扣要扣牢,禁止卷袖口
②手:始终保持清洁,禁止留长指甲
③鞋:黑色皮鞋或其它黑色鞋子,鞋跟不超过3厘米
④头发:男——严禁留长发,定期理发并保持整洁,头发不要遮住脸,禁止上色
女——长发要用发夹或皮筋束于脑后,并保持整洁,头发不挡住脸且不上色
⑤装饰品:除婚式指外的首饰不可以
⑥男:脸不得留胡子,领带与衬衫配得当,整洁,系得端正袜子以黑,、白为佳,无臭味、无破损
⑦女:发丝、发夹款式大方,颜色素雅,适中,化妆淡雅宜人,香水清新素雅为宜,丝袜肉色为主无破损
A、抠鼻子、剔牙齿、大模大样打哈欠、不停地看表
B、咬指甲、哼小曲、吹口哨、喃喃自语或敲打东西、玩饰物等
C、在顾客面前吸烟、大声说话、粗言秽语、聊天、吃零食、咳嗽、打喷嚏、叶痰等
①微笑服务,是员工接人待物应有的表情
②顾客,同事走近时,必须微笑致意,并主动打招呼,比如讲:“您好”,要留下良好的第一印象
③接待顾客及其他业务关联的单位应友好、真诚
④与顾客、同事交谈时应全神贯注,用心倾听
①提倡文明用语,“请”字“谢”字不离口
②公司要求员工接待顾客要使用相互都懂的语言,(普通话及白话)
③注意称呼顾客,来仿客人“先生”、“小姐”或“您”,如果知道姓氏的,应注意称呼姓氏,称呼第三者时不能讲“他”,应称呼“那位先生”或“那位小姐”
④不得模仿他人的语言,语调和谈话,不开过份的玩笑
①站立工作的同事,应做到双脚伸直,肩平,头正,两眼平视前方,挺胸、收腹、双手自然下垂或背放,身体不得东倒西歪,不得驼背、耸肩、插兜等,双手不得交叉胸前,叉腰
②工作时间举止端庄,不得挖耳、抠鼻子、修剪指,不得敲打柜台货架、商品,不得跺脚、伸懒腰,不得脱胎鞋
③不得用手指,嘴形或物品批顾客或为他人指示方向,用手指方向时应:;四指并拢,大指自然弯曲于食指第二关节,掌心向上自然内折,手伸直且有力
④不得二人搭肩,挽手面行,与顾客相遇靠边走不得从二人中间穿行,请人让路要讲对不起,非工作需要不得在工作埸所奔跑
⑤工作时间不得哼歌曲、吹口哨,不得说笑、亲聊,不得大声说话、喊叫
⑥咳嗽、打喷嚏时应转向无人处,并说对不起
⑦上班期间不得吃东西,不得看与工作无关的书刊杂志
⑧注意自我控制,在任何情况下不得与顾客、同事发生争吵
①收银主管填写借款申请单由该收银员签名确认交总经理审批
②从财务领取公司规定的备用金发放给收银员
③收银员领取备用金时必须当面清点
④对收银部人员在办离职之前必须清交备用金,财务出纳审定后将领用单当场消毁
⑤每周抽查一次备用金,严禁有人民币种外的现金,包括假钞等
⑥收银员交款之前的备用金必须由收银值班管理员清点核对
⑦任何人不能借、贷、挪用备用金,备用金必须保持公司规定的数额
①零钱由领班统一到财务出纳处兑换一定的零钱作储备,供收银员零备用,具体金额按营业需要由财务部提供
①收银员每天上班前到财务部领取备用金,必要时当面点清,兑换足够的零钱,准备上岗(检查个人封口标识是否完好、如有破损立即清点)
②每天结束营业后,首先清点出800元备用金,其它作营业款如实上缴
③收银员由于清点错误而发生备用金长短款,原则上不予以冲减
④备用金内不得有人民币以外的币种
⑥领、交备用金时,必须在备用金登记本上签名
⑦下班后备用金统一存放于财务部由财务负责,交班时当面交清为原则。(交备用金时注意封口)
收银员在当班次营业结束后,必须将营业款按规定程序放入收银备用金袋由防损员护送到财务室清缴无误后,由防损员负责安检后方可离开下班
2、销售小票分柜组钉好,计好总金额
3、由领班核点无误后,兑换零钱作好营业找赎准备,并当面点清
4、营业款如实上缴财务出纳,出纳将实缴款点清后并说出实缴数由交款人核对
5、出纳分日期,分班次与收银员核对现金与电脑数是否一致,如不一致,则另外列出,由领班查核
6、核对无误后由收银员签名确认,由防损员安检方可离开下班
1、允许特殊性离岗:类似刁蛮、无理取闹的顾客;导致心理障碍待不住场合及时通知前台防损员离岗。(注:不允许与顾客争吵)
2、收银台在有顾客排队的情况下不可擅自离开岗位
3、如果需换零钱也不能私自离岗兑换,应及时通知领班或防损员帮助兑换
4、上班时间不可随便由出口处出入
6、收银员离岗时必须经领班同意,领取离岗证,到出口处防损员检查填写离岗登记表方能离开,离开岗位时必须把钱箱锁好,将锁匙交于防损员保管可放置统一规定的地方
1、商品本身的质量问题,或者是保质期内出现问题方可退货
2、特价商品(促销商品)不可退货
3、化妆品一般不能退货(特殊情况除外)
4、内衣裤、袜子等贴身用品不能退货
B、收银员自已不小心打错了条形码,多打或电子称称错价格,而顾客以付了现金可退货
6、无其它原因的退货必须是不影响第二次销售的情况下进行
注意:退货单上必须注明退货原因且有当班防损员签名证明,单据上交备查
操作:必须由管理员刷权限卡,原则上是先退货后销售
1、引起顾客不满的情况下,绝对不允许与顾客顶嘴、争吵。
2、详细倾听顾客的抱怨内容,若发生抱怨事件时,一定要静静地详细倾听顾客的抱怨以便于随后的处理,切忌在顾客刚开始倾述时,随便打断具说话或立即予以反驳,如此将引起顾客更为不愉快
3、向顾客道歉,并探讨其原因必要时婉转地向顾客作一些必要的说明,在听完顾客的抱怨之后,应向顾客表示歉意,并针对事件的因如加以探判断,同是婉转的向顾客说明情况以取顾客的了解谅解
4、总是提出决的方法,在完抱怨,并向其道歉后,针对提出的症结加以说明,接着就是提出合理解决的方法,尤其是解决之际为避免顾客更为满,造成情况难以拾,一定更多予考虑顾客的埸而使事情得到更满的处理,当然要做到这一点,往往不很容易,所以要作耐心沟通,直到对方同意负责接待和处理的人员必须主顾客了解他们对解总是所付出的努力
5、检讨:对每一次顾客抱怨,投诉意见,都要作好记录并存档,应定期限检讨产生,抱怨的原因,如以修正,在检讨时两点是需要管理者注意的,一是:若发现基本些抱怨的规定,杜绝再发生,二是:若偶然发特殊情也应订出明确的规定,作为再遇到此事件的处理依据,对所顾客抱怨意见,其产生的原因处理结果以及改进方法应及时用各种方式告知所有员工,使用权全体员工能迅速改进造成顾各抱怨意见的种种因素,以防类似事件再次发生
收银机的组成、收银系统由(电脑收银机和扫描器组成),其中电子收款机包括收款机键盘、顾客显示器、微型票打印机、PC主机箱与显示器、收银钱箱5个部分组成收银机兼具收银及存取电脑内商品移动之功能。扫描器又叫商品条码阅读机,主要类型有笔型条码阅读器、CCD条码阅读器、激光枪条码阅读器、固定式等其中固定式阅读器分辨率高、扫描速度快、寿命长广泛商场首选使用,其原理是利用光线反射来读取条码反射出来的光源,转译成可辨识之数字,以确认是否为已建档商品代号
常用的扫描器有三种形式:一种叫光笔,一种叫手握工扫描器,一种叫固定式扫描器光笔及手握式扫描器的优点为价格便宜,移动性强,且适用于较重或标签位置不易看到的商品扫描,缺点是扫描感较差,扫描动作常重复多次才有感应。固定式扫描器则正好相反
前台零售系统又叫收银系统,须POS收银系统才能阅读商品条形码,这一子系统的使用对象主要是收银员,POS在界面上强调简洁,功能上力求方便快捷并记录商品的销售状况下面先作一些简介
1、下载POS数据:下载数据用于脱网单机销售时,即服务器或网络中断时前台继续工作
3、联机销售:进行联网销售或单机收银处理
4、传送销售数据:若系统启动时提示,通讯发生故障,是否继续销售提示按——根据本机下载的POS数据进行传送处理
5、更换操作员:应注意的是必须首先确认当前收银员的工号密码,确认后会打开钱箱,并提示更换操作员
7、暂停操作:锁键,必须前收银员口令才能恢复到工作状态
1、不能用力关闭钱箱,以防止钱箱线脱落
3、收款机在关闭状态下,不能用扫描器扫描商品条码
4、结束一天营业后,应保证所有收银机处于关机状态
5、不能用湿布擦收银机(防止出现漏电及短路现象)
6、时常注意插线板及网线,不能将其碰掉,乱拨
7、收银机显示故障状态/自动休眠应及时通知有关维护人员
A、价格:熟记并确认当日特价商品、商品促销活动,本期快讯惊爆商品价格、削价商品等
B、条码:对各类商品条码的位置要熟悉,避免扫描反复寻找条码
C、陈列位置:对商品陈列区域位置要了解,当顾客询问某商品在何处销售,可准确回答
D、商品类别:对商品的类别及其管理部门要了解,当商品有问题或顾客需要帮助时
熟悉商场的入口、出口、服务台存包处、楼梯、洗手间等,对各大类商品的陈列位置要了解(生鲜、食品、百货、精品区、家电区、烟酒等)
a)车篮检查:检查车篮中有无漏的未经扫描的商品
b)商品包装内检查:商品原包装如果被拆开朵检查包装中的商品是否与外包装相符(有无调换商品、夹带其它商品)
c)商品系统描述与实物:系统的品名是否与实物相符,系统的价格是否与实物相匹配,系统中显示的包装数量是否与实物一致
d)儿童:儿童手中是否有未结算的食品,玩具,文具等
1、认真参加好班前会,记住主管交待布置的当天工作重点和注意事项
5、检查收款机,按规定开启电源开关,进入销售接口
6、收银员仪容仪表检查,礼仪训练
②收银台不可放置任何私人物品,
③收银员应使用规范的礼貌用语,以便回答顾客询问或主动介绍
1、唱收唱付唱找的原则进行收银结帐,一般按如下步骤进行
①欢迎光临:您好、早上好、中午好,晚上好、面带笑容,声音自然,与顾客的目光接触,帮助顾客将购物篮或是购物车中的商品放到收银台上
②逐项商品入机,一经过扫描器,听到扫描成功的滴声后,看清收银机显示的售价、品名是否与商品相符合,扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置,避免混淆,检查购物车/购物篮底部,顾客手中是否还留有未。扫描商品,扫描后的商品逐件进行消磁,对采用硬防盗标签的商品,要在不损坏商品的前提下消磁
③按装袋原则进行装袋,结算商品总金额,并礼貌地告知顾客
④唱收顾客支付的现金,当顾客的面点清钱款并确认金额,若现金要检查是否有伪钞,若信用卡/银行卡,应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡
⑧结算后打出小票,找出正确零钱,大钞,零钱放在规定的收银机钱箱中,关闭钱箱,双手将小票和要找的零钱双手交到顾客或将银行单据小票还给顾客手上并唱付
⑩面带笑容,向顾客表示诚心的感谢,并微笑送顾客,欢迎下次光临,请慢走
2、营业中任何收银员不可为自已亲朋好友结帐
3、若商品上有自带码和自编码,要以自编码为准,但一定要核对商品品名和规格是否与计算机一致充防其它商品上的自编码脱落掉在该商品上,或者防止他人偷换自编码
4、装袋服务要严格按照作业要求进行
①正确选择购物袋的尺寸大小之分,根据商品的多少来选择正确大小,数量的购物袋,究竟用一个大的购物袋还是用两个小的购物袋,由商品的类别和承重来决定
②将商品分类装袋:商品分类是非常重要的,正确科学的分类装袋,不仅提高服务水平,增加顾客满意度,也体现尊重顾客,尊重健康的理令
——生鲜类食品(含冷冻食品)不与干货食品/百货食品混合装袋
——生鲜食品中的熟食/面包类即食商品不与其它生鲜食品混装,生熟分开
——生鲜生食品中,海鲜类不与其它其它生食品混装,避免串味
——化学用品剂类(洗发水/香皂/洗衣粉/各类清洁剂/杀虫剂等)不与食品类混装
——服装、内衣等贴身纺织品,一般不与食品类食品混装,避免污染
——其他比较专业的,特殊的商品一般不混装,台机油,油漆等
③装袋后达到易提、稳定、承重合适:掌握正确的装袋技巧,做到又快又好,既避免重复装袋,又达到充分使用购物袋、节约成本、顾客满意的效果
——商品扫类后,确定购物袋的数量和尺寸以及混装方法
——装袋的技巧之一是考虑商品易碎程度,易碎商品(方便面、膨化食品、薯片)能分开装最好,不能的则放在购物袋上方
——装袋的技巧之二是考虑商品的强度,将饮料类、罐装类、酒类商品放在购物袋的底部或侧部,起到支撑的作用
——装袋的技巧之三是考虑商品的轻重,重的商品放底部,轻的商品放上面
——装袋的技巧之四是考虑商品的总重量不能超出购物袋的极限,商品的总体积不能超出购物袋,如果让感觉不方便提取或有可能超重,最好分开装或套多一个购物袋
④提醒顾客带走所有装在袋中的商品以免遗漏收银台
5、如有商品需降低金额打折时,按折扣键叫领班刷管理卡,输入折扣率,实现折扣销售
6、如要修改数量时,按修改数量键,输入商品的实际数量,按确认键(以重量计价的商品不能修改数量)
7,有必要进行切换,销售(又称挂起恢复)可直接按家:键,将此笔交易储存起来,可以继续进行另外一笔交易,此键可以同时储存最多两笔交易
8、当收银员提出要求使用管理卡时,应向值班收银银主管或领班说明理由,如有顾客不打算购买的商品,但已录入收银机,需用管理卡取消该商品时,一定有商品作为凭据,否则不予以刷卡,收银员自身失误需用卡纠正,也应有防损员或邻台收银员证明,才能用卡纠正,退换货一般由服务台负责办理,更改错误时,收银领班应对整个操作过程实行视觉复核
9、收银员录入商品时,每录一个商品,应核收银机显示品名,规格是否与实物相符,在录入专柜号时,一定仔细核对商品的型号,货号,并检查该商品是单件销售,还是多项销售,收银时,必须核对电脑品名.,规格,防止漏输,错输
10、在进行销售小票收款时,首先仔细审核小票开单是否清晰无误,核对后录入电脑,录入电脑金额一般以大写为准,收款后再盖公章和私章,将电脑小票与销售单第一联和第二联给顾客,第三联单收银员保存
11、收银员在检查顾客所购商品时,语气应委婉,动作不能过于夸张,以免顾客客产生误会,只要能打开包装的商品,都必须仔细核查实物与包装和电脑品名,规格是否相符,以防有调包现象,能夹带存藏其他商品的大件商品也要仔细检查如牙膏\面霜\皮箱\带盖中杯\保暖瓶等等
①向顾客解释:对不起,我们正在交接班,请稍候,迅速将营业款放入钱袋,退出更换操作员,
②收银台所有办公用品—清点,交接
1、查收银台是否有遗留商品并放回该区归位
2、当班收银员须待顾客全部离埸后方可退出工作状态,再按规定关机,锁好收银专用章及其它办公用品,罩好机罩
3、收好所有的现金及各类单据到办公室
4、按公司规定的金额留存备用金,
5、开单销售区收银员将单据按柜组分类装订好,在现金交款单上分类注明并统计张数,金额和总计金额
6、将营业款与所有的单据交到财务室以及备用金,核对无误后方可下班
2、边扫描边装袋检查包装商品以防调包
3、过重,过硬的放袋子底下,加袋子
5、有猩味,有水的东西有透明的袋子装好,经顾客同意
6、商品要避免不是同一顾客的不要放同一袋子里提醒顾客带全东西
7、发现价格错误应立即通知防损员应及时反应给相关部门及时解决
8、发现价格低于正确标价时,应向顾客婉转的解释
9、凡是用电子称打出的条码者不能按数量键
10、如有条形码不能扫描用手输时,应核对屏幕上与其商品是否一致,并核对价格
11、过机时收银员必须看清屏幕,看清商品名称规格价格是否相符,不能光靠听声音
12、外包装相似的商品难分辩的情况下,尽量不要按数量键
13、对电器类或较贵重的商品扫描后必须认真核对清楚商品的名称,型号
收银差异产生的原因有多种,如下是一些可能的原因
②收银员没有零钱找给顾客或顾客不要的小面额零钞等
下面是详细介绍,您可以参考一下:
http://blog.163.com/sky-blue911/blog/static/826482402008580447477/
二、收银员岗位职责
在不断进步的社会中,岗位职责使用的频率越来越高,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?下面是我收集整理的收银员岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
1、接待顾客的咨询,了解顾客的需求并达成销售;
2、负责做好货品销售记录、盘点、账目核对等工作,按规定完成各项销售统计工作;
3、完成商品的来货验收、上架陈列摆放、补货、退货、防损等日常营业工作;
5、制作、打印、核对收银相关凭证;
6、汇总收据、发票,编制相关报表;
1、遵守商场的各项规章制度,服从主管的工作安排;
2、规范、熟练地操作,确保收银工作的正常运行;
3、保管好收银台的配套物品及单据;
4、文明接待每一位顾客,做到唱收唱付,短款赔偿;
5、整理每日各类单据,做好统计,上交总收银;
7、遇收银机故障应及时上报收银领班。
一、热情周到的为客户服务,快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作。
二、负责售后维修快速准确的结算,及时在DMS系统做收款处理。
二、负责填写银行结算票据的工作,并将其及时交出纳进帐,有时间的情况下自己进帐。
四、每天营业结束,填写营业日报表,核对所有营业款。
五、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。
六、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的监督工作。
七、代收办理牌照、保险客户款,满足办牌人员随时能为客户办理牌照的借款,从办牌人员处收办牌业务收入、及时与保险公司结算保险收入,并将收入款项交与银行业务员存入银行。
八、熟悉其他岗位的工作,作好替补工作。
九、工作抡换或临时替换其他岗位时,应做好发票的交接工作并做好完整的记录。
十一、完成上级领导临时交办的其他工作。
1、自觉遵守财经纪律和财务制度。
3、不得擅自取长补短,长短款应按规定处理。
4、根据财务部制度的工作程序进行工作。
5、按规定标准营业消费价格收取客人费用。
6、结算款及营业收入不得拖欠公款,客离帐清。
7、工作时间不得私人款与公款混淆。
8、不得向无关人员泄露关于公司的营业收入情况、资料及数据。
9、对于违反财务制度和财经纪律的要敢于制止和揭发,起监督作用。
10、提前10分钟到岗,开市前必须兑换好当天所需的零钱,备足底钱。交班前准备好自己当班所发生的业务做好交接手续,点清发票、营业现金、营业单据、客户挂帐签单等,并且交接人双方签名确认。交款表必须填写交款收据(姓名、台岗、金额、发据的张数),交款需有指定人员作证,并请证人签名。
1、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞,以便找数;检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备,并做好清洁保养工作。
2、准确打印各项收款单据、发票;及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种钞票必须认真验明真伪;收到伪钞自赔。
3、每日收入现金,必须切实执行”长缴短补”的规定,不得以长补短。出现长款或短款,必须如实向上级汇报,按公司财务规定长款入公司帐,短款当事人自赔。
4、按公司外汇兑换率收取外币,不得套取外币,也不得自兑外币。
5、每天收入的现款、票据必须与单据相符,认真填写营业报表,字迹清晰,不得涂改,连同收款菜单、卡单、签单单据核对后,交审核员审核对帐后转交会计签收作帐,现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记,主管级签名才有效。
6、备用周转金即时收银钱,必须天天核对,专人保管如有遗失自赔,绝对不得以白条抵库私自挪用。
7、一切营业收入现金,不准乱支。未经总经理批准(必须书面签名,可在总经理电话同意后补签),不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。
8、使用信用卡结帐时,必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。
9、每一位收银员在当班营业结束后,检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用卡结算等是否相符,同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早,才能下班。
1.熟悉公司服务政策,热情回答顾客有关询问和简单意见处理。
2.规范操作收银设备,提高收银技能,注意安全,谨防假钞。
4.营业中保持收银区域整洁卫生,清洗购物篮,整理好收银台前的小货架。
5.不结账时保持良好姿态,注意商场内外情况,发现问题及时处理或上报。
6.熟记商场布局,有关宣传品信息,引导顾客遵守商场有关规定,发现商品规格、品名、货号等不致情况,积极通知有关部门人员处理。
7.下班后清点备用金,及时清点营业款,整理收银区环境。
1、负责餐厅现金收支、刷卡、开;
2、接待顾客应主动、热情、礼貌、耐心、周到,使顾客有宾至如归之感;
3、运用礼貌语言,为客人提供优质的服务,
4、配合领班工作,服从领班或以上领导指挥,团结及善于帮助同事工作;
5、积极参加培训,不断提高服务技能。
1、要有良好的道德思想品质,严守商业秘密,热爱本职工作,责任心强;
2、自觉维护药店形象,统一着装,仪表大方,端正佩戴胸牌;对待顾客应一视同仁,做到唱收唱付;
3、熟悉零售药店工作流程,负责前台票据信息的录入和门店销售核算,保证数据处理正确并传输至门店后台;
4、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作,检查收款机当前状态是否能正常工作,发票、找零准备工作是否做好,搞好卫生;
5、能够维护计算机常见问题并熟练操作;
1、收银单和工作单统一由收银员保管;
2、每日早给顾客发出的收银单、工作单都需详细登记单号并签名确认;
3、准确无误复核收银单及工作单的日期、项目、金额、扣点、签名(顾客、顾问、操作技师)
4、准确清晰将工作单及收银单登记在顾客资料、新客资料卡上
5、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作;
1、负责各品牌整车销售款、上牌车辆、临时牌费用的现金收取及刷卡工作;
2、负责各品牌服务站的维修款结算工作;
3、确保资金安全,每日收取的维修款和整车销售款必须当日交给出纳。
4、统计每日收取的维修款和整车销售款,并与服务站维修系统和大智慧整车销售系统的数据核对。核对无误后,编制日收入报表,及时交予会计复核入帐;
5、每月月末,打印在修车辆及欠帐车辆清单,督促服务顾问及时清查和追收欠款,对于超过1个月未结算的车辆,应将情况上报服务站长和主办会计。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:
第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报
1、负责收取宾客的厢费,准确快捷地打印收费帐单,及时完成客人的消费结算保证工作有条不紊。
2、正确使用各种设备,如电话。电脑。收银机。打字机保证各项设备的正常运行。
3、认真解答客人提出有关方面的问题如自己不能清楚解答或不能令客人满意时应及时向上级主管报告处理。
4、保管好账单。发票并按规定使用登记,制作缴款单按单缴款不得长款。短款。
5、每次交接班应该交接清楚款项等事项,并在交接簿上作简明工作情况记录,交办本班未完之事。
6、核对所有营业包厢间数。厢费,核对当天的所有单据是否正确如有错误应立即改正。
7、应辩别收取现金的真伪。唱付唱收,防止不必要的争执。
8、要妥善地处理问题,保证各部门关系和谐。
9、开业前。收班后必须做好收银处的清洁卫生。
10、服从分配。按时完成上级指派的其他工作。
1、正确掌握当日酒店客房的需求及供应状况,了解当日客人抵、离店情况,核对房态,做好分房工作。
2、热情接待客人,办理各种手续,提前安排VIp客人和会议客人的入住登记。
4、熟悉工作中常用及重要的各类电话号码,保证通讯工作畅通,并做好各项记录。
5、负责为客人结帐,收取以现金或转帐、信用卡等支付方式的住宿费用。
6、将住客帐单分类并及时输入电脑,妥善保存。
7、认真做好贵重物品登记保管及行李寄存、提取工作。
8、对酒店发生的失火、盗窃、急病等紧急情况妥善处理。
(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度。
(2)遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
(3)具体负责与用料单位材料款项的结算工作。
(4)收款后,要将系统中的结算单收银,时间要与交款日一致。
(5)禁止无业务开票,不允许高开发票,对于特殊情况,需财务总监或总经理签字同意。
(6)将当时的营业款交出纳,并在交接表上签字(钱款交接与签字同时进行)交接表一式两份,出纳留一份备档。(不允许有相互欠款)特殊情况要财务经理或财务总监批准同意。
(7)次日将维修单据交财务审核。
(8)收银员相互之间钱帐交接要有完备的手续。
1、负责售楼处日常所有款项的收取工作,同时给客户开具发票,确保资金、票据安全无误;
2、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行,保证售楼处日清月结,不留现金过夜;
3、每日编制销售日报表,工作结束后认真对账,核对当日现金、支票、POS机所收金额与日报表是否一致,无误后报送会计入账;
4、定期与会计核对房款收入,与税控机核对开票金额,确保账实相符;
5、协助销售部催收房款,为客户办理换房和退房手续;
6、整理保存销售合同以及销售票据,并定期归档;
7、每日离开售楼处时须检查门窗与保险箱是否关牢,公司财务及会计资料是否妥善保管等;
1、在业务上财务部门管理,在纪律上属前厅部门管理。
2、负责吧台区域的清洁卫生,热情待客,接受客人的订餐电话和点菜记录。
3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等,做到单据连号使用,一张不缺。备足现金零钞,营业结束后,统计当天营业收入,填写营业日报表,菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。
4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。
5、熟悉各菜价、酒水价,做到迅速、准确结帐,不出差错,避免错帐、跑帐和逃帐,有错帐、漏帐不准隐瞒,应当及时上报。
6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格,不得私自挪用公款。
7、保证钱款安全,随时锁好收款机和钱柜,营业款及时上缴财务部,不得私自带款离岗。
8、做好上下和值班的交接工作,坚持“上不清、下不接”。
9、遵守财务保密制度,不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点,发现问题及时报告。
10、遇有疑难帐务,须耐心向顾客解释或虚心请教上级。
11、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作,如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表,一经查实将予以处罚直至开除。
12、不断学习,加强自己的业务知识,提高自己的服务技能。
13、非收银台人员,未经领导同意严禁其进出。